我们的电费收到票是, 借:生产成本-电费 进项 贷:应付-电业局 因为电业局开的发票认证平台上没有,又退回去重新开了,但是跨月了,领导让预提一下了怎么做分录 借:生产成本-电费 2 贷预付账款-预提电费 2 12月账上收到发票 借:预付账款-预提电费 2 进项税 1 贷应付账款 3 这样做可以吗
2018一场金色的雨
于2019-12-09 17:14 发布 809次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
相关问题讨论

你好!
可以的,思路是对的
2019-12-09 17:16:18

你好,可以做一个这个调整分录的
2017-09-25 20:02:10

答案是C
2015-05-13 10:08:45

将去年的暂估分录红冲,并按发票金额重新编制分录
借:工程施工-合同成本-材料费-XX项目
应交税费--应交增值税(进项税额)
贷:应付账款/银行存款
2018-07-02 15:27:35

你好!原分录红冲暂估,然后在按发票金额做蓝字分录就可以
2018-07-02 15:30:04
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