送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-12-10 07:54

您好
借:其他应收款-员工
贷:其他应付款-老板
借:管理费用等
贷:其他应收款-老板

bamboo老师 解答

2019-12-10 07:55

您好
老板私人转给员工
借:其他应收款-员工
贷:其他应付款-老板
员工报销
借:管理费用等
贷:其他应收款-员工
抱歉前面二级科目写错了

追问

2019-12-10 08:34

老师,那如果月底想分清楚这个管理费用,给某员工的汇总数,管理费用-员工姓名,这样是不是可以

追问

2019-12-10 08:34

就是单独给某员工的福利,汇总书

bamboo老师 解答

2019-12-10 08:41

内帐不需要发票的话 也可以用管理费用-员工姓名
不过像我上面那样通过其他应收款-员工汇总更合适

追问

2019-12-10 08:43

因为这个其他应收款-员工,支出的含有公司买东西,所以想着管理费用-员工姓名,这样月末结转时,一清二楚

追问

2019-12-10 08:44

那就用不到应付职工薪酬了,我想着作为员工福利费,用到这个科目呢,那现在就作为费用了

bamboo老师 解答

2019-12-10 08:46

员工购买东西 不计入应付职工薪酬科目啊

追问

2019-12-10 11:53

你好,老板说不用还给他了,这个其他应付款应该用什么,

bamboo老师 解答

2019-12-10 12:16

可以转到实收资本

追问

2019-12-10 12:18

老板私人转给员工
借:其他应收款-员工
贷:实收资本-老板
员工报销
借:管理费用等
贷:其他应收款-员工

追问

2019-12-10 12:18

这样么

bamboo老师 解答

2019-12-10 13:45

最好老板先转到公司账上 然后公司再转给员工 或者到时候其他应付款转实收资本

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