送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-12-10 14:49

你好, 借银存贷预收账款

邹清容 追问

2019-12-10 14:53

分三期收款,那要到第三期收到的款项怎么做账?

郭老师 解答

2019-12-10 14:58

你好,货物提供的时间

邹清容 追问

2019-12-10 15:01

合同交模时间是11.20

郭老师 解答

2019-12-10 15:05

已经过了不是吗

邹清容 追问

2019-12-10 15:09

是的,已经收到了最后一期的合同款,不知道怎么做账

郭老师 解答

2019-12-10 15:10

借预收账款贷主营业务收入应交税费

邹清容 追问

2019-12-10 15:21

是这样做吗

郭老师 解答

2019-12-10 15:23

你 好、是的。

邹清容 追问

2019-12-10 15:31

没设置预收账款科目,用应收账款科目也是这样做分录吗?

郭老师 解答

2019-12-10 15:35

你好,可以的。

邹清容 追问

2019-12-10 15:43

好的,谢谢老师

郭老师 解答

2019-12-10 15:47

不用客气的。

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相关问题讨论
你好, 借银存贷预收账款
2019-12-10 14:49:24
属于现金返利,红字发票冲减就可以了
2019-10-18 20:27:37
您好 小规模的模具加工业 印花税按加工承揽合同交
2019-04-10 19:36:26
加上银行回单就可以
2019-06-27 11:21:30
你好同学,你按开票金额交税,按实际的金额 入账,差额记为营业外支出 就可以了。我这么讲你明白吗?
2019-06-01 15:57:49
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