第一年没票暂估到应付账款的这部分金额,次年没收 问
同学,你好 借:应付-暂估 贷:以前年度损益调整 答
老师好,请教下您,我单位有稳岗返还的补助, 要求收到 问
你好,正常的,根据使用部门成本费用就行。 答
老师您好,我是购买方,销售方要求要开红字确认单,-70 问
你好,700元你原来怎么做的账 答
老师,公司本月销售的产品次月才开发票,如果按一套 问
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 借主营业务成本贷库存商品 次月开了发票红冲上面的无票收入 在做发票的 答
公司出售房产会涉及土地增值税吗 问
您好,这个的话,增值的部分会涉及 答
工程结算科目属于什么类,根据合同做账,收到工程款做账,开具发票做账??分录如何做
答: 你好,属于成本类科目,借:银行存款 贷:工程结算 应交税费-销项税额
老师好,一般计税,3月向甲方上报产值200万,4月甲方确认产值100万,5月收到甲方工程款50万并开具发票,3、4、5月相应的分录怎么做?如果全在3月发生又怎么做呢?谢谢!
答: 一、3月账务处理: 借:库存商品200万元 贷:生产成本200万元 二、4月账务处理: 借:库存商品100万元 贷:生产成本100万元 三、5月账务处理 借:应收账款50万元 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 不存在全在3月份账务处理。因为不能提前知道4月、5月的事。不能未卜先知未来的事。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我们预收了一部分工程款,开具发票了,但是还没有开始工程,分录应该怎么做
答: 你好! 借:银行存款 贷:预收账款 应交税费…应交增值税(销项税额)
小东西 追问
2018-03-19 13:46
吴月柳 解答
2018-03-19 13:52