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? zby
于2019-12-10 15:21 发布 2178次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-12-10 15:25
需要先入账,借xx 进项税额 贷xx
? zby 追问
2019-12-10 15:35
发票还没报销
maize老师 解答
2019-12-10 15:36
没有那就做贷其他应付款就可以
发票还在走报销手续,月底抵扣联先认证了
2019-12-10 15:37
借 应交税费-增值税进项 贷 其他应付款
2019-12-10 15:38
下月收到发票的账务分录怎么做呢
2019-12-10 15:42
不是,你这样不含税那个跨年啊,也不能直接做费用啊,借xx 费用 进项税额 贷其他应付款 ,报销付款那就做借其他应付款 贷银行就可以
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maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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? zby 追问
2019-12-10 15:35
maize老师 解答
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