- 送心意
俞老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
相关问题讨论
一正一负就可以了!
借应收账款负数
贷主营业务收入负数
应交税费负数
然后再做一笔正数
2019-12-12 09:09:14
需要先入账,借xx 进项税额 贷xx
2019-12-10 15:25:06
你好; 你们是融资购买设备 是吗 ;
2022-09-08 15:37:44
发票联放在凭证后面,抵扣联是每个月的抵扣联装订保存的
2018-09-14 11:52:09
您好
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:应付账款等
2020-04-07 16:55:21
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