- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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借方是发生额,贷方是抵扣的
2019-12-10 15:41:23

您好,借银行存款3贷固定资产清理3/1.13,应交税费应交增值税。
借累计折旧40000,固定资产清理,贷固定资产88495.58
2021-07-13 14:28:04

您好!你这个分录看起来真的有点乱。我说你的那个借方有点问题是因为你借贷都是预付账款-饮用水。
正确的是:之后就做一年的摊销
借:管理费用——保险费 借:管理费用——饮用水
贷:预付账款——保险费 贷预付账款——饮用水 这样就可以了。
2016-08-18 16:27:42

都是放入应交税金-待抵扣进项税里面的
2018-08-03 09:09:27

你好!
目前统一记入应交税费-待抵扣进项税额科目的
2019-05-16 16:44:26
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