送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-12-10 16:45

你好,你内账所做的税款分录是什么?
正常来说内账不需要通过应交税费核算
缴纳了税款这样做分录,借;税金及附加,贷;银行存款

河南~空白 追问

2019-12-10 16:49

就是缴纳增值税啊,应交税费应交增值税,贷银行存款

邹老师 解答

2019-12-10 16:53

你好,内账直接把缴纳的各项税款计入 税金及附加就是了
因为你没有做计提分录,直接做缴纳分录,当然就会导致应交税费是负数的

河南~空白 追问

2019-12-10 17:01

不是,我们有内账的实际发生的销售和进货系统,能自动带出来销和进

邹老师 解答

2019-12-10 17:03

你好,那你内账的销售,购进都是按不含税入账的吗?

河南~空白 追问

2019-12-10 22:09

有税款的,可是都是按照进货单立账的,可是外账这个月开票的时候有之前月份欠的发票金额比较大,然后缴纳以后就,成了负数,这中间牵扯的会计分录老师能做一下吗?

邹老师 解答

2019-12-11 08:20

你好,如果都是按不含税入账,应当这样做分录
购进,借;库存商品,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;银行存款等科目
销售,借;应收账款    ,贷;主营业务收入 ,  应交税费-应交增值税(销项税额)
结转增值税
借; 应交税费-应交增值税(销项税额),贷;应交税费——应交增值税(进项税额),应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税),  贷;应交税费-未交增值税
缴纳,借;应交税费-未交增值税 , 贷;银行存款
缴纳之后应交税费余额是0才是的

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