老师,想问一下,我们公司购买的的模具模架和钢材,模具发到外面形成了很多加工费形成了自制固定资产,我这边应该怎么入账哈?这些购买的钢材和付的加工费应该怎么做账务处理?
平常的白羊
于2019-12-11 10:52 发布 1476次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
相关问题讨论
你好 购买的钢材先计入原材料再转到固定资产,加工费计入固定资产的成本。
2019-12-11 10:56:25
借:固定资产
应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:银行存款等
2020-02-19 15:54:26
您可以做固定资产清理,把可以用的显示器的残值转入在建工程,然后再和新的电脑主机也计入在建工程以后一转入新的固定资产
2019-01-30 17:11:20
你好,做账务处理时发现折旧多提了,就冲销之前多计提的金额
借;累计折旧,贷; 管理费用等科目
2020-07-25 10:49:45
借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产
借:应付职工薪酬--工资
贷:固定资产清理
应交税费--应交增值税(销项税额)
借:固定资产清理
贷:资产处置损益(或相反分录)
2019-03-18 10:15:18
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