送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-12-11 11:34

你好,那就只能做无票收入,无票成本
汇算清缴对无票成本做纳税调增处理就是了

融智财税 追问

2019-12-11 11:51

我是不是现做预收预付,到年底再转入收入和成本对吧,公司收入未开发票的怎么处理

邹老师 解答

2019-12-11 11:54

你好,如果一开始就可以确定收入,成本都无法取得发票,就可以直接做无票收入,无票成本的 
无票收入与正常开具发票收入是一样的,只是没有开具发票而已
借;应收账款    ,贷;主营业务收入 ,  应交税费-应交增值税(销项税额)

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十月份借原材料贷,银行存款领用,借工程施工贷原材料结转成本了吗?
2019-12-26 12:07:12
你好,那就只能做无票收入,无票成本 汇算清缴对无票成本做纳税调增处理就是了
2019-12-11 11:34:28
你好 购进的时候 借 原材料-暂估 100万 贷 应付账款 100万 付款的时候 借 应付账款 贷 银行存款 100万 发票拿过来 冲掉之前暂估的分录 按发票做账就可以了。
2019-12-26 13:41:47
您好!你借固定资产 贷应付账款,然后现金支付算了。
2017-06-26 17:37:11
这个应该是多出来10万元。后面的10万元是否付款呢?
2019-08-21 20:43:45
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