我们是家建筑公司10月1日 购进钢筋100万,没有付钱,11月1日付款100万,但是发票没拿过来,12月10日发票拿过来,整个过程怎么做账
有温度@有态度????
于2019-12-26 13:34 发布 699次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2019-12-26 13:41
你好 购进的时候 借 原材料-暂估 100万 贷 应付账款 100万 付款的时候 借 应付账款 贷 银行存款 100万 发票拿过来 冲掉之前暂估的分录 按发票做账就可以了。
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十月份借原材料贷,银行存款领用,借工程施工贷原材料结转成本了吗?
2019-12-26 12:07:12
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你好,那就只能做无票收入,无票成本
汇算清缴对无票成本做纳税调增处理就是了
2019-12-11 11:34:28
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您好!你借固定资产 贷应付账款,然后现金支付算了。
2017-06-26 17:37:11
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你好 购进的时候 借 原材料-暂估 100万 贷 应付账款 100万 付款的时候 借 应付账款 贷 银行存款 100万 发票拿过来 冲掉之前暂估的分录 按发票做账就可以了。
2019-12-26 13:41:47
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付款并收到发票
借:合同履约成本
贷:银行存款
2021-12-27 10:43:10
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有温度@有态度???? 追问
2019-12-26 15:01
答疑苏老师 解答
2019-12-26 15:08