关于税控盘服务费280元递减增值税,比如:销项税10000元,进项税是7000元应交增值税是3000元,那么计提税金表是计提时是否要递减280元?计提的分录分别是?
简
于2019-12-12 07:33 发布 1959次浏览
- 送心意
刘利老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-12-12 07:35
借:应交税费-应交增值税-进账税额 280
贷:管理费用-办公费 280
相关问题讨论

期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
这个才是正确的 结转分录
2017-04-14 11:18:24

你好,未交增值税,这个是二级科目,然后最后一个分录不要做。
2020-11-22 10:00:48

你好,进项大于销项不需要计提的
2017-03-27 10:03:31

1、每月将当期销项税额和进项税额结转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税;
2、然后结转应缴纳增值税(即进、销差额):
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费-未交增值税
3、交税时
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
2019-01-03 11:38:08

你好 这是你结转增值税的分录,分录正确。
2019-12-01 11:47:45
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