公司上一个会计从7月开始填写增值税报表表二时 把本月申请认证抵扣的进项税填写在了:本期认证相符且本期未申报抵扣一栏里 这个月交接给我 我填写报表发现前期进项都不能用 造成这个月我们要多交税 想问下这种情况怎么向税务申请解决?
想飞的鱼
于2019-12-12 10:47 发布 680次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
问下数据,允许你填写在前期认证相符,本期申报抵扣吧。
2019-12-12 10:50:19
你好,一般纳税人应交税费=销项-进项,没办法的
2020-07-03 16:36:57
做之前相反的分录
2018-12-27 13:12:59
你好,如果已经扣款,是进项就不能再抵扣了
2017-07-04 13:04:34
那你上个月多交的增值税本身就是在应交税费借方余额,你本期应该交的是贷方余额,他直接科目就会自动抵消,你不用单独做账。
2021-09-15 22:42:36
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