老师请问更改24年12月的工资申报数据,25年1月和2 问
您好,不用,更正报表就可以 答
收到的劳务费发票,是计入工程施工-劳务费?还是计入 问
你好,你用施工《企业会计制度》就进入工程施工。 答
老师好,请问一个工厂A,办理了一份进料加工手册,由于 问
您好,不可以的哦。因为A工厂是委托方,并非税务机关,无权开具免税证明。且外发加工业务中,B工厂提供加工服务并收取加工费,需按照规定缴纳相应的税款。 答
老师好,22年汇算清缴已经申报过了,现在有22年8W块 问
你好,你应该更正申报汇算的报表 答
请问老师,未开票收入次月开了发票怎么做账 问
你好,你下一个月按照开票的金额正常做,然后同时做一个不开票收入的负数。 答

如果当月进项不够导致交了增值税和附加税的,后期进项多了是否能申请退税?纳税月报申报完之后必须马上交税吗?
答: 您好,不可以申请退税的。不一定马上交税,但是需要申请延迟交税,如果税务局不批准的话,就只能马上交税了。
生产企业出口退税如果因进项不足导致延后退税,增值税申报表中,数据可以和退税系统数据保持一致吗还是必须那谁申报期无论退税与否都要填报当期数据????
答: 我觉得应该是增值需要当期的,那遇到我12月底出口的货物,报关单次年1月底才出来的情况,退税和申报都是2月份申报的,但是报关单是12.28的日期,需要怎么办呢
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
如果当月增值税申报表上收入,进项税,销项税,报错了,当月报表已经上报了。几个月后自己发现了错误,帐务上进行了调帐,并计算出了需要补交的增值税,1、这笔需要补交的增值税是单独上交,还是和这个月应交的增值税合并计算后上交,2、调帐后调整出的进项税额转出,销项税额,进项税额在调帐当月的申报表应如何填报,3、计算出需要补交的增值税在调帐当月的申报表中填在什么地方?
答: 你之前进项与销项都没申报正确,系统能比对通过?如果要修改这些数据要到税务局去修改的,如果你单单是进项税额转出错了,那你就在附表二的进项税额转出栏填上数据申报就可以了。

