老师,这月的销项是10000,进项是5000,那这月月底销项税结转的时候,借:转出未交增值税5000,现在我们公司还有820的购买税控系统的增值税减免额,那这样的话,月底结转的分录怎么做啊
一路奔跑的小熊
于2016-04-11 10:00 发布 851次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-04-11 10:06
那增值税减免税款那个科目的钱就在那挂着吗
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您应该是小规模纳税人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,一般纳税人通过应交税费-应交增值税(减免税额),小规模通过应交税费-应交增值税核算
2016-08-10 15:07:33
借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 5000-820
2016-04-11 10:01:20
你好,
如果是期末结转增值税分录,是对的。
2020-07-13 15:58:48
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
2020-07-13 15:59:54
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