送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2019-12-12 13:12

你好,如果原来垫付社保时计入其他应收款,
收到社保款,借:银行存款 15000 贷:其他应收款15000
支付员工时,借:其他应收款   12000  贷:库存现金或银行存款  12000

陈千万 追问

2019-12-12 13:44

差额的3000怎么做账?

立红老师 解答

2019-12-12 13:49

你好,差额当初我们垫付保险时已计入其他应收款 3000了
借:其他应收款  3000  贷:银行存款  3000

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你好,如果原来垫付社保时计入其他应收款, 收到社保款,借:银行存款 15000 贷:其他应收款15000 支付员工时,借:其他应收款 12000 贷:库存现金或银行存款 12000
2019-12-12 13:12:22
是谁垫付的这笔工伤款项?
2018-09-13 10:20:27
借;银行存款 贷;其他应付款 借;其他应付款 贷;银行存款
2017-11-23 17:01:16
借;银行存款 贷;其他应付款 借;其他应付款 贷;银行存款
2017-11-23 17:01:14
你好,可以的,是去社保局。
2020-05-15 14:51:43
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