送心意

锋利老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-12-12 16:32

您好。可以先用认证的那个发票做账,借管理费用  应交税费-进项税   贷:其他应付款。等发票来了报销,再冲销其他应付款。或者直接等发票来了再做账。

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相关问题讨论
您好 收到专票不认证,直接入帐应交税费-待认证进项税额比较合适
2021-07-06 15:40:38
您好。可以先用认证的那个发票做账,借管理费用 应交税费-进项税 贷:其他应付款。等发票来了报销,再冲销其他应付款。或者直接等发票来了再做账。
2019-12-12 16:32:35
你好,是什么原因需要重新开具发票呢?
2019-08-28 09:58:34
借;固定资产或管理费用 应交税费(待抵扣进项税额) 贷;银行存款等科目
2016-12-02 14:40:06
你好 收到专票没有认证,账务处理是 借;库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(待认证进项税额), 贷;应付账款等科目 之后月份认证的时候 借;应交税费—应交增值税(进项税额),贷;应交税费—应交增值税(待认证进项税额)
2020-07-05 12:36:33
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