- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-03-14 15:57
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
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你好
收到专票没有认证,账务处理是
借;库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(待认证进项税额), 贷;应付账款等科目
之后月份认证的时候
借;应交税费—应交增值税(进项税额),贷;应交税费—应交增值税(待认证进项税额)
2020-07-05 12:36:33
你好,是的,7月份红冲掉即可。
2020-07-03 18:00:38
这个是费用发票吗?借以前年度损益调整,待认证进项税额贷其他应付款,借利润分配未分配贷以前年度损益调整
2020-03-10 10:53:31
你好,具体是什么情况,请上传一下
2019-08-30 18:15:07
可以计入4月 也可以5月
2017-05-25 11:14:44
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