车船税,5月购买,假如是300元,按年申报时,应申报金额 问
您好,如果车船税是按年征收的,但车辆是在年中某个月购买的,那么只需要支付该年度剩余月份的比例。 答
我们公司的员工从公司借款 利率是5% 比如他从公 问
借其他应收款10000 贷银行存款10000 收款,借银行存款 10500 贷其他应收款 10000财务费用500 答
老师,请问支付给薪酬是不是不能记入应付职工薪酬 问
同学,你好 最好计入 答
个人产权的厂房没有出租部分需交房产税及土地使 问
需要的,个人产权的厂房没有出租部分需交房产税及土地使用税 答
老师,我们公司付给员工的劳动促裁履行款,这个怎么 问
仲裁支付的工资正常按工资申报,离职补偿按辞退一次性补偿申报 答

你好,我司目前一年内收到专票累计进行税额50万,到目前为止都没有销售收入,,专票已认证,转入增值税,暂时无法抵扣进项税,认证了的增值税进项税额抵扣有时间限制吗
答: 认证之后能一直留抵的没有限制的 感谢您的提问如果满意请给五星谢谢
增值税额=销项税额-允许抵扣的进项税额增值税额=销项税额-(允许抵扣的进项税额-不允许抵扣的进项税额)这两个公式哪个是正确的?
答: 你好,应当是应纳税额=销项税额-(进项税额-不允许抵扣的进项税额)
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
丙饮料加工公司按13%计算销项税额,按10%扣除率抵扣进项税额,会对丙饮料加工公司产生税费收益还是损失?为什么?(不考虑销售收入与购进价格之间的利润,仅考虑税率产生的税费影响)
答: 这里13%的销项和10%扣除率,实际上你要交3%的税,按税收来看,你这是税收损失。

