7月份已经认证抵扣的进项票,11月发现错误,给销售方开具红字信息表。销售方11月未开红字发票和正确的进项票(12月才开出),导致申报11月增值税出现进项税额转出。请问老师,这笔账的分录应该怎么写呢?
X艳子
于2019-12-13 15:28 发布 823次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-12-13 15:30
借应付账款贷,库存商品进项转出。
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是的,附表二第20行“红字专用发票信息表注明的进项税额
2021-12-08 20:15:34
借应付账款贷,库存商品进项转出。
2019-12-13 15:30:14
你好,是做进项税额负数
2019-03-06 16:10:26
同学你好
多交了吗
这个月红冲了没再开其他的蓝字发票吗
2021-12-09 14:00:53
您好!对于开红字的,是开了多少红字就转出多少。
2018-06-07 09:14:17
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