送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-12-13 17:32

你好,有取得租金发票吗?

兰兰 追问

2019-12-13 17:37

有的。

邹老师 解答

2019-12-13 17:39

你好,取得租金发票这样做分录
借;长期待摊费用,贷;银行存款等科目
然后按月摊销

兰兰 追问

2019-12-13 17:41

哦哦,好的。谢谢老师。还有就是去年交的房租到今年交房租的时候,待摊费用上都还有余额,好像是每月之前摊少了,这个应该怎么处理啊?

邹老师 解答

2019-12-13 17:43

你好,少摊销了就补做摊销分录就是了

兰兰 追问

2019-12-13 18:22

是做一笔补摊销就可以了吧?把最后一个月的余额都摊完,是吗?

邹老师 解答

2019-12-13 18:23

你好,是的,是这样处理的

上传图片  
相关问题讨论
你好,有取得租金发票吗?
2019-12-13 17:32:50
你好,借管理费用贷预付账款,如果是办公室的,现在没有待摊费用了。
2021-07-07 14:59:57
你好,借预付账款,现在长期这科目取消了
2019-03-22 19:24:25
计入预付账款的。。。。。。。。。
2018-06-26 14:51:16
你好,所预付账款里面的 可以的
2022-06-27 10:53:59
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...