送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-12-14 16:20

你好,既然是老板自己买的鞋子,那这个费用就不应当放在公司核算才是的
站在公司角度也就不涉及增值税的

小小小 追问

2019-12-14 16:23

但是他已经拿着发票在出纳那里报销了,我这里不做的话就和出纳的现金对不上

邹老师 解答

2019-12-14 16:25

你好,如果单位负担了不应当由单位负担的费用,应当这样做分录
借;营业外支出,贷;库存现金

小小小 追问

2019-12-14 16:28

那这个营业外支出也不能税前扣除,是不?

邹老师 解答

2019-12-14 16:28

你好,这个属于与生产经营无关的支出,不可以在企业所得税税前扣除的

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相关问题讨论
你好,既然是老板自己买的鞋子,那这个费用就不应当放在公司核算才是的 站在公司角度也就不涉及增值税的
2019-12-14 16:20:52
你好 业务招待费扣除标准按发生额的百分之六十和收入的千分五这二个数进行比较 哪个数小按哪个数扣除
2020-07-06 09:00:42
你好,就填写实际发生多少,然后税务允许扣除的标准是多少?然后他差异就自动调整了。
2023-10-26 10:58:46
好,你们能取得餐饮的发票吗?或者是超市那边消费的?
2022-02-11 10:04:45
你好,这个没有问题的,学员
2022-01-18 23:25:41
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