老师好 请教一下 公司是小规模纳税人 广告公司 找了一个中间制作单位给我们服务的一个公司做广告标识牌,8月份预付了这个中间制作单位工程制作费,还有3000的质保金 没有付给他们,现在收到发票了怎么做账 ?发票是全额开具了, 分录 这样对吗 借 主营业务成本73000 贷应收账款 -质保金-3000 贷 预付账款70000
小伊素果
于2019-12-16 15:04 发布 623次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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可是其他会计说这样不规范
2021-08-18 09:11:41
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你好,是需要计算什么税款的应纳税额?
2019-07-29 10:23:07
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不是员工工资呀,是帮我们推广业务的合作单位
2019-07-02 17:03:47
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不合适的,收入成本不配比
2018-06-07 09:14:02
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你好; 可以的。 这个业务是 22年发生的成本嘛 ;如果是21年成本就不能这样走科目哈
2022-04-07 11:20:36
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