可用发票额度50万,发票总额度100万,这表示这个月只 问
你好,不是的,这个额度要么是季度的额度,要么是月度的。 答
老师:我不是很明白这个分录,公司跟店铺在财务软件 问
同学你好 这个是按月摊销的 答
买的东西,发放行政人员和送人,做管理费用---福利,还 问
发福利的职工福利的是福利费。 答
老师,请教一下社保账务处理问题? 问
计提社保 借:管理费用/销售费用/制造费用—社保(单位部分) 贷:应付职工薪酬—社保 答
请问个人给公司安装活动板房可不可以开建筑服务- 问
可以那样开的,没问题的 答
如果购买的原材料,支付原材料和运费分开发票的会计分录: 借:原材料 贷:应付账款-原材料 应付账款-原材料运费吗
答: 同学您好! 购买原材料时,若原材料和运费分开发票,会计分录应分别处理。原材料费用记入“原材料”科目,运费记入相关成本或费用科目,而非与原材料合并记入“应付账款-原材料”。正确的分录应为:借:原材料、运费;贷:应付账款-原材料、银行存款/应付账款-运费。
原材料暂估分录借原材料~布贷应付账款~应付暂估材料款
答: 老师我这可以吗分录暂估材料的还是就是应付账款~应付暂估款呢
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
买了原材料回来,借:原材料贷应付账款,这比款还没有付,过来一段时间再把这比原材料转卖出去,请问怎么写分录
答: 你好 第一次我们买回来这样做分录 借:原材料,贷:应付账款 第二次我们售出去这样做分录 借;应收账款 ,贷;其他业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借;其他业务成本 , 贷;原材料
老师,9月30日收到原材料2376元,我录了分录借原材料2376,贷应付账款2376,今天需要退回去1848元,是不是可以这样冲红,借原材料1848,贷应付账款1848,这两个 1848用红色字体
老师好,我们是餐饮公司,为什么没有要做一笔暂估,暂估分录是 借:原材料 贷:应付账款,这是暂估原材料还是?为啥要暂估呢?谢谢
借了隔壁厂家一吨原材料 借进来 借 原材料 贷 应付账款 ,现在又借给他们10吨原材料 想把以前的应付账款抵了 这次分录怎么做
您好老师,公司采购的物料直接发到工厂委托加工,采购的物料款是月结的,可以不做借:原材料 贷:应付账款这步分录吗?直接借:委托加工物资 贷:应付账款 备注:是内帐
Ting 追问
2019-12-16 16:19
辜老师 解答
2019-12-16 16:19