- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2019-12-16 18:34
借原材料等贷 银行存款暂估
收到发票时
借原材料等 负数 贷 银行存款暂估 负数
借原材料等贷 银行存款
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2019-12-16 18:34:04
你好!
1.付款时
借:其他应收款
贷:银行存款
2019-12-25 16:53:03
你好,这个是工程需要用到的,还是 用来干嘛的 可以计入成本里面
2022-01-22 17:59:24
您好,办公用手机可以计入管理费用-办公费的。发票可以一起开或分开开都可以。
2019-11-02 18:29:22
借管理费用-办公费贷银存
可以正常做账,汇算清缴调增
2019-05-11 15:22:03
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