- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2019-12-17 09:58
借应收账款
贷其他按业务收入
应交税费-销项税额
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
借应收账款
贷其他按业务收入
应交税费-销项税额
2019-12-17 09:58:02
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好
收到房租专票
借:长期待摊费用等科目 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款等科目
每个月计提
借:制造费用等科目,贷:其他应付款等科目
2020-12-25 15:03:38
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好,借;长期待摊费用-租赁费,6万元,贷:现金或者银行存款,6万元。每月平均分摊时,借:管理费用-长期待摊费用摊销,贷;长期待摊费用-租赁费。
2017-09-14 20:17:18
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好,如果是支付的房租费,可以记入管理用费。如果是一次性交纳多期的可记入预付账款,然后再进行推销到管理费用
2017-02-04 16:49:54
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
借:银行存款 贷:其他业务收入
2020-07-02 23:20:33
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
Acli. 追问
2019-12-17 10:09
暖暖老师 解答
2019-12-17 10:11