上个月我购的固定资产,我进到固定资产里的,然后那个贷方没给他付钱,挂到往来。然后这个月呢,然后要给他们结账,他才把发票拿过来,但是我一看是专票,专票的情况下,上个月固定资产我已经按,假如说6800没减,进项就全部进到固定资产了,那这个月。那个发票来了,一看是专片儿,它有进项税呀,我们正常,我入固定资产的时候,应该把这个镜像。剪掉,以后的那个。不含税的才入到固定资产吗,现在就是这个问题 。 那现在发票我拿到了,固定资产是上个月,上个月已经进账了。那这个月我来发票了,我应该怎么做。
暖心&
于2019-12-17 14:29 发布 625次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
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你好,按专票中的税款,冲减固定资产的价值,借:应交税费——应交增值税(进)正数 固定资产 负数
2019-12-17 14:33:06

你好,影响的,可以把固定资产的进项剔除再计算税负
2020-06-18 16:52:05

您好!不用。税负反正是最终交的税/不含税收入。
2016-10-28 11:31:14

注:全部票都是固定资产进项
2017-12-15 16:26:02

如果仅仅地址错误其实也可以使用的
2021-11-03 12:44:10
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