老师,我问一下法人从私账转到公账上支付货款,发票下个月对方才开,会计分录怎么做啊,还有这个账上的其他应付款一直在账上,越来越多,没有转回到法人账号上去
段慧芳
于2019-12-18 10:06 发布 910次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-12-18 10:08
你好 借银行存款贷其他应付款-法人 借库存商品等 贷银行存款 需要你们还给法人 才好平
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您好,发票来了之后,或者取出钱来的时候,借:其他应付款-暂扣的旅游经费,贷:现金或者银行存款。发票应该给个人,贵公司使用发票复印件做账即可。
2017-08-18 16:42:44

借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;其他应付款
2017-08-18 15:50:02

把应收的收回来,应付转营业外收入。
2017-02-20 08:14:25

学员你好,
需要明确为什么开来1.1万元的发票,如果是因为提前付款给与的现金折扣,可冲减财务费用。
2019-01-22 11:59:56

预付电费的时候
借:预付账款
贷:银行存款
收到发票
借:管理费用
贷:预付账款
2018-11-07 10:21:03
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段慧芳 追问
2019-12-18 10:12
meizi老师 解答
2019-12-18 10:14