送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-12-18 10:08

你好  借银行存款贷其他应付款-法人  借库存商品等 贷银行存款  需要你们还给法人 才好平

段慧芳 追问

2019-12-18 10:12

发票下个月才开的,那这个月支付货款可以先做预付账款,等发票到了再冲减吧。账上收入比较少,因为主要服务于个人,都转到法人私人账户上去了

meizi老师 解答

2019-12-18 10:14

你好  你货物都收到了要先入库 。你要先暂估入库的

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您好,发票来了之后,或者取出钱来的时候,借:其他应付款-暂扣的旅游经费,贷:现金或者银行存款。发票应该给个人,贵公司使用发票复印件做账即可。
2017-08-18 16:42:44
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;其他应付款
2017-08-18 15:50:02
预付电费的时候 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票 借:管理费用 贷:预付账款
2018-11-07 10:21:03
学员你好, 需要明确为什么开来1.1万元的发票,如果是因为提前付款给与的现金折扣,可冲减财务费用。
2019-01-22 11:59:56
把应收的收回来,应付转营业外收入。
2017-02-20 08:14:25
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