我计提11月份工资的时候多计提了5000已经结转了,现在才发现怎么处理账务
霞妹儿
于2019-12-18 13:42 发布 992次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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冲掉借管理费用 负数 贷应付职工薪酬 负数
2019-12-18 13:43:08
你好 直接补计提 就可以
2019-09-05 09:26:13
您好!当月发以前月度的工资,直接借:应付职工薪酬 贷:银行存款等。
计提工资的时候,借:管理费用,制造费用等,贷:应付职工薪酬。
2016-05-11 14:37:48
你好,是计提当月的
2019-08-08 10:18:34
一般企业都是当月计提,下月发放,根据权责发生制的原则,计提工资通过应付职工薪酬过度的,这样在医以后填制汇算清缴的报表的时候,有单独应付职工薪酬的报表的。
期间损益结转,增值税的结转,还有固定资产折旧的计提,无形资产的摊销。
2017-04-20 14:38:26
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