我计提11月份工资的时候多计提了5000已经结转了,现在才发现怎么处理账务
霞妹儿
于2019-12-18 13:42 发布 1053次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论

冲掉借管理费用 负数 贷应付职工薪酬 负数
2019-12-18 13:43:08

你好 直接补计提 就可以
2019-09-05 09:26:13

您好!当月发以前月度的工资,直接借:应付职工薪酬 贷:银行存款等。
计提工资的时候,借:管理费用,制造费用等,贷:应付职工薪酬。
2016-05-11 14:37:48

你好 是的 损益类科目月底都是需要结转的。
2020-07-16 17:28:46

计入管理费用、销售费用的工资,月末结转到本年利润里面
2018-10-08 09:32:10
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