老师您好,有个问题,就是以前年度的预收款入到了应收里面,但是当时没有明细,后来做调出的时候不小心调多了,后来有一部门的预收直接就入了主营里面了,现在用什么科目可以从主营里面调出到应收账款里面呢,以前年度的会计分录是:借银行存款贷应收账款,后来调账的时候直接就借应收账款贷预收账款--明细科目,后来发现从应收贷方里面调出调多了,与现在的应收账款余额不符,会产生这个原因是因为当时有一部分的预收是好多年以前的收入,当时前台部门上交款项时没有说明是预收,当时直接就入了收入了,当时的分录是:借银行贷主营了,现在从应收里面调多了,怎么从主营业务收入里面把这一部分收入调出呢,用什么科目做过度分录呢
微是微笑的微
于2019-12-18 17:22 发布 1667次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-12-18 17:43
做相反的分录调出来
借预付贷应收账款
多做了收入吗
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您好:
您通过以前年度损益调整在本年进行冲销即可。
借:银行存款 负数 贷:以前年度损益调整(主营业务收入) 负数 销项税 负数
借:以前年度损益调整(主营业务成本) 负数 贷:库存商品 负数
2019-12-30 11:03:51
做相反的分录调出来
借预付贷应收账款
多做了收入吗
2019-12-18 17:43:28
跨年调整损益累科目需要通过以前年度损益调整科目,
2019-01-26 10:12:54
可以的,但是严格来说,你们缴纳的税款晚了。
2022-01-26 14:27:35
实际没有消费是吗
是的话可以红冲收入
2019-10-10 09:30:54
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