送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-12-19 10:58

冲减暂估,然后按发票金额入账

Su 追问

2019-12-19 11:03

我的是普票没有进项,开的金额一样,也要红冲在入账吗

辜老师 解答

2019-12-19 11:04

你暂估有没有另外启用科目

Su 追问

2019-12-19 11:07

19年1月-11月都暂估了成本票,12月才都收到票,我是要每个月单独红冲还是直接红冲1-11月呢

Su 追问

2019-12-19 11:08

就是我暂估的是原材料,开的票也是原材料,就是开普票

辜老师 解答

2019-12-19 11:10

可以直接1-11月一起冲销的

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相关问题讨论
您好 按实际支付的金额入账就好了
2020-01-17 09:56:00
冲减暂估,然后按发票金额入账
2019-12-19 10:58:31
1、a公司: 借:营业外支出 贷:银行存款 2、b公司: 收到款项: 借:银行存款 贷:其他应付款 支付款项: 借:其他应付款 贷:银行存款
2018-03-19 11:11:05
按照开票的来做,然后结转成本就可以了,按照开票的数量对应的成本来
2020-05-18 17:25:00
直接调账处理 冲销上个月的结转成本 再按正确的金额结转成本处理
2018-08-24 10:54:58
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