- 送心意
微微老师
职称: 初级会计师,税务师
2019-12-19 14:31
您好,分录:借:预付账款--某公司 贷:银行存款
相关问题讨论
您好,分录:借:预付账款--某公司 贷:银行存款
2019-12-19 14:31:52
你这个给你们开发票吗,没有开吗,借其他应付款3500 贷银行,退回做借银行 贷其他应付款3000 ,这个500做借营业外支出 贷其他应付款 500
2020-05-12 11:10:32
你好
借待摊费用/其他应付款
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷 银行存款等
2020-01-10 09:04:25
借应交税费未交增值税
贷进项
2019-06-21 06:38:13
你好,可以的
借;固定资产 应交税费(待抵扣进项税额) 贷;银行存款
认证抵扣借;应交税费(进项税额) 贷;应交税费(待抵扣进项税额)
2017-08-29 08:48:18
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
奋斗 追问
2019-12-19 15:10
微微老师 解答
2019-12-19 15:13