- 送心意
糖果老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师
2019-12-20 15:26
借管理费用,贷应付职工薪酬-福利费
相关问题讨论
你好 哪里用的货架 按受益部门直接计入费用或者固定资产 只是没发票汇算要调整
2019-01-07 15:51:26
您好,应该是按照采购和销售处理账务。
2017-03-05 13:40:09
你好,5月份,借银行存款,贷预收账款10000;7月借银行存款15000,借预收账款10000,贷:应交增值税,贷:主营业务收入。
2019-08-31 20:17:31
您好
借:预付账款 5000
贷:银行存款 5000
借:原材料等 13600
贷:预付账款 5000
贷:银行存款 8600
2020-03-24 17:05:54
你好!如果开红票就需要做账,
2016-09-16 21:37:02
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2019-12-20 15:28
糖果老师 解答
2019-12-20 15:29