送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-03-24 17:05

您好
借:预付账款 5000
贷:银行存款 5000
借:原材料等 13600
贷:预付账款 5000
贷:银行存款 8600

you are so cute 追问

2020-03-24 17:32

老师,年前10月入库,10月出库,年后1月付款!,借:应付账款,贷:银行存款!对不对

bamboo老师 解答

2020-03-24 17:33

您写的分录的分录么?

you are so cute 追问

2020-03-24 17:50

是的老师,我是这么做的,对不对

bamboo老师 解答

2020-03-24 17:55

付款这样写分录正确的

you are so cute 追问

2020-03-25 17:07

老师,按您说的我现在做的第2种情况对不对,还有就是结转月末结转还是做一笔结转一笔

bamboo老师 解答

2020-03-25 17:08

这样做的对的  月末一次性结转销售成本就好了

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相关问题讨论
您好,应该是按照采购和销售处理账务。
2017-03-05 13:40:09
你好,5月份,借银行存款,贷预收账款10000;7月借银行存款15000,借预收账款10000,贷:应交增值税,贷:主营业务收入。
2019-08-31 20:17:31
你好 哪里用的货架 按受益部门直接计入费用或者固定资产 只是没发票汇算要调整
2019-01-07 15:51:26
您好 借:预付账款 5000 贷:银行存款 5000 借:原材料等 13600 贷:预付账款 5000 贷:银行存款 8600
2020-03-24 17:05:54
你好!如果开红票就需要做账,
2016-09-16 21:37:02
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