老师,我想问下之前月份这笔分录做错了,我现在要10月调整更正过来,怎么做分录呢?本来是供应商开给我的红字发票的,但不小心做成了收入,所我现在要更正过来,冲减我的成本
娪笑な嫣嘫
于2019-12-20 17:42 发布 895次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-12-20 18:06
红冲你上面这个分录,然后接应付账款贷,库存商品进项转出。
相关问题讨论
借:应付账款
贷:库存商品
应交税费——应交增值税(进项税额)
2018-08-10 11:00:57
红冲你上面这个分录,然后接应付账款贷,库存商品进项转出。
2019-12-20 18:06:21
收到其他公司返利(现金)财务处理如下:
借:库存现金
贷:主营业务成本
应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2019-12-26 16:47:54
你好,是质量问题折让,还是之前购进的退回了?
2019-11-14 15:16:03
您好,把您这笔业务原来做的分录红冲分录不变,金额用负数,
2020-07-10 11:16:46
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娪笑な嫣嘫 追问
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