- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-07-10 11:16
您好,把您这笔业务原来做的分录红冲分录不变,金额用负数,
相关问题讨论

借:应付账款
贷:库存商品
应交税费——应交增值税(进项税额)
2018-08-10 11:00:57

红冲你上面这个分录,然后接应付账款贷,库存商品进项转出。
2019-12-20 18:06:21

收到其他公司返利(现金)财务处理如下:
借:库存现金
贷:主营业务成本
应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2019-12-26 16:47:54

你好,是质量问题折让,还是之前购进的退回了?
2019-11-14 15:16:03

您好,把您这笔业务原来做的分录红冲分录不变,金额用负数,
2020-07-10 11:16:46
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