送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2019-12-21 12:41

您好,金蝶kis版,总账反结账:1、 登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【总账】模块中的【结账】功能,按住Shift键,同时单击【结账】功能中的【期末结账】 2、当显示【结账】与【反结账】功能同时出现的【期末结账】明细界面后,选择【反结账】功能后,单击开始。3、选择确定开始本期反结账。

王雁鸣老师 解答

2019-12-21 12:42

您好,在此之前7月入库单生成凭证时显示凭证期间小于会计期间,反结帐到7月份,再生成凭证即可。

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您好,金蝶kis版,总账反结账:1、 登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【总账】模块中的【结账】功能,按住Shift键,同时单击【结账】功能中的【期末结账】 2、当显示【结账】与【反结账】功能同时出现的【期末结账】明细界面后,选择【反结账】功能后,单击开始。3、选择确定开始本期反结账。
2019-12-21 12:41:03
您好,金蝶kis版,总账反结账:1、 登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【总账】模块中的【结账】功能,按住Shift键,同时单击【结账】功能中的【期末结账】 2、当显示【结账】与【反结账】功能同时出现的【期末结账】明细界面后,选择【反结账】功能后,单击开始。3、选择确定开始本期反结账。
2019-12-21 12:42:40
供应链—存货核算—期末处理—期末结账,进去之后左下角有个查看,点击进去能查看本期已审核未记账的出入库单据,本期未审核的单据等等。
2019-07-24 11:32:00
你的七月份没有结账吧设置里面找基础资料 周期里面 选择自然月
2020-06-04 09:30:48
会计年度开始日期也改成9.1日就可以了
2019-09-03 15:01:50
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