老师,我用的是金蝶迷你版,我已经结转损益,凭证也过账了,结果发现库存现金被我整成负数,要反结账,但不知道怎么反结账,是点:期末结账---前进---期末反结账还是点反过账当期凭证呢
桔子
于2022-12-07 10:10 发布 977次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-12-07 10:23
你好; 同时按下CTRL+F12,弹出来了“反结账”的会话框,提示我们“你可以利用反结账工具将当年会计期间返回到已结账的期间。你应当慎重使用反结账功能,限制此功能只允许系统管理员使用。为慎重期间,请输入你的用户口令” 点击完成就可以了
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你好; 同时按下CTRL%2BF12,弹出来了“反结账”的会话框,提示我们“你可以利用反结账工具将当年会计期间返回到已结账的期间。你应当慎重使用反结账功能,限制此功能只允许系统管理员使用。为慎重期间,请输入你的用户口令” 点击完成就可以了
2022-12-07 10:23:32
您好,您期初是平衡的是吧,那1月份的科目汇总表平吗
2019-07-13 14:41:20
你好!原来的科目余额表还有吗?更改前的,看看那个科目出了没问题
2019-07-13 14:53:52
你好可以这样操作的
2020-11-25 07:33:37
为什么没有老师回答呢?
2018-01-20 22:40:39
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