老师,我购买的原材料暂估的是100,领用生产销售了,这个月发票到了,原料是80,那么我就把原来原材料的暂估红冲,在按照发票上的做购入,领用原材料的冲掉20,成品入库冲掉20,结转的销售成本冲掉20对吗,老师
安
于2019-12-21 15:29 发布 1068次浏览
- 送心意
龙枫老师
职称: 注册会计师,国际税收协会会员
相关问题讨论
你好,如此写是可以的哦
2019-12-21 15:31:01
您好,一般情况下,应该使用原材料入库单,以及合同复印件作为附件的。
2017-09-13 22:08:09
你好,没有看到你的图片,
2021-09-10 11:36:26
你好,原材料暂估入库不要附件,发票到时在调账
2019-05-15 11:34:11
首先是在没收到发票当月暂估,收到发票把之前暂估的冲红,再做正常的分录。
2019-04-18 09:20:59
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息