送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-12-22 00:44

借工程物资贷银存
领用借在建工程贷工程物资
自己的房屋这么做的

奕臻 追问

2019-12-22 01:04

老师 整个业务是这样呈现吗

购买办公室时:借在建工程 待银存
发包软硬装:借在建工程 待银存
采买物料时:如老师您指导的

最后可使用时 再一次转成固定资产 逐月提列折旧 是这样做吗 还是应该做长期摊销费用呢

郭老师 解答

2019-12-22 06:52

是的
转固定资产

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相关问题讨论
借工程物资贷银存 领用借在建工程贷工程物资 自己的房屋这么做的
2019-12-22 00:44:07
您好,是的,需要做计提分录的。
2020-06-02 14:15:43
管理费用-办公费
2019-04-26 15:48:43
五月份支付的是五月份的房租吗 是的话借预付账款贷银存,按月分摊借管理费用贷预付
2019-10-23 14:16:55
你好,先做预付 借:预付账款 7500 贷;银行存款 7500 每月摊销 借:管理费用 2500 贷:预付账款 2500
2018-02-11 16:34:30
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