- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-12-23 12:49
借:固定资产 贷:现金
相关问题讨论
借:固定资产 贷:现金
2019-12-23 12:49:06
你这个是代开普通发票么,不是专票??
2019-10-26 09:40:41
这个是可以去冲红的
账务做反向处理
比如原来做了
借管理费用
贷应付账款
您做一笔负数的
借管理费用(负数)
贷应付账款(负数)
2019-05-20 09:12:40
你好!你红字发票的分录有没有做?先做红字的冲减,然后重新做新的。
2018-06-25 10:00:27
你好,代开的发票跟自己开的发票一样的处理方式。
2019-01-10 00:11:12
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