公司购入大型设备有技术服务费853万,分期付款,技术服务费我按照五年先摊销了,借长期待摊费用,贷暂估应付款,计提时借管理费用,贷长期待摊费用,收到票付款借暂估应付款,贷银行存款,这样处理对吗?
孙燕
于2019-12-23 14:06 发布 1983次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-12-23 14:10
收到发票,可以这样账务处理的,
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
收到发票,可以这样账务处理的,
2019-12-23 14:10:50
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,是的,是这样做账务处理的
2017-10-16 09:26:40
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
为什么8月入了长期待摊费用,8月应该根据发票金额,全部入管理费用,然后贷方是银行和应付,9月的114000是否收到发票,如果没有收到,借:应付110000,预付4000,贷:银行
2015-11-03 17:00:00
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好!采用企业会计制度的话计入长期待摊费用,采用企业会计准则的计入管理费用即可。一经采用不得随意变更。
2019-06-19 10:24:25
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
技术服务费一般并入固定资产价值里面 折旧摊销
2019-12-23 14:09:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
孙燕 追问
2019-12-23 14:40
辜老师 解答
2019-12-23 14:44