请问老师9月份支付了2016年11月-2017年11月的技术服务费10000,已收到发票是不是应该这样做分录付款收到发票时:借:长期待摊费用 贷:银行存款 9月份开始摊销 借:管理费用-技术服务费 贷:长期待摊费用
彼岸
于2017-10-16 09:25 发布 1049次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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收到发票,可以这样账务处理的,
2019-12-23 14:10:50
你好,是的,是这样做账务处理的
2017-10-16 09:26:40
为什么8月入了长期待摊费用,8月应该根据发票金额,全部入管理费用,然后贷方是银行和应付,9月的114000是否收到发票,如果没有收到,借:应付110000,预付4000,贷:银行
2015-11-03 17:00:00
你好!采用企业会计制度的话计入长期待摊费用,采用企业会计准则的计入管理费用即可。一经采用不得随意变更。
2019-06-19 10:24:25
技术服务费一般并入固定资产价值里面 折旧摊销
2019-12-23 14:09:07
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