- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
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你好,借:待处理财产损溢 1400 贷:库存商品1400
借:管理费用762 其他应收款 638 贷:待处理财产损溢 1400
2019-12-23 21:50:12
工具购买来给他用的时候您是怎么做的
2019-01-22 20:20:00
借;实收资本 贷;银行存款 利润分配——未分配利润
2018-01-13 16:24:45
你好,之前没有付工资,那么计提的工资都是挂在应付职工薪酬-工资上的,现在要付工资,那么分录如下
借:应付职工薪酬-工资
贷:其他应付款-个人社保/公积金
应交税费-应交个人所得税
银行存款/库存现金
2022-01-25 10:33:21
你好 借管理费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款
2019-07-06 16:18:19
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