送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-12-24 09:13

您好
借:固定资产
应交税费-应交税费-进项税额
贷:其他应付款

不讨喜 追问

2019-12-24 10:20

我是收到一笔钱 放在其他应付款 借银行存款 贷其他应付款 把其他应付款用了以后应该是其他应付款减少 怎么会又把其他应付款放在贷方

bamboo老师 解答

2019-12-24 10:24

您前面已经计入了银行存款 用银行存款购买的固定资产?
借:固定资产
贷:银行存款

不讨喜 追问

2019-12-24 10:25

那怎么提现其他应付款我减少了

bamboo老师 解答

2019-12-24 10:26

要体现其他应付款减少 您要还款

不讨喜 追问

2019-12-24 10:26

什么意思

不讨喜 追问

2019-12-24 10:28

这个固定资产就是我用那笔其他应付款买的

bamboo老师 解答

2019-12-24 10:31

是的 这个固定资产就是用那笔其他应付款买的
最终这个其他应付款您还需要偿还给付款方 或者您要开具发票给付款方

不讨喜 追问

2019-12-24 10:31

不 对方给这笔钱就是给我们用的 不是为了让我们还

不讨喜 追问

2019-12-24 10:32

但是不属于财政拨款 所以我放在其他应付款

bamboo老师 解答

2019-12-24 10:33

那是什么原因给您单位使用的?后期需要还款么?

不讨喜 追问

2019-12-24 10:39

不需要还

不讨喜 追问

2019-12-24 10:40

但也不是财政拨款

bamboo老师 解答

2019-12-24 10:41

那您要做分录
借“其他应付款
贷”其他收益(营业外收入)

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...