送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2019-12-24 09:26

您好,应该月末结转
借:本年利润
贷:信用减值损失

lvjie 追问

2019-12-24 09:30

这个损失就是本年交所得税的时候减少了这个金额,税审的时候会再调增是这样吗?

宸宸老师 解答

2019-12-24 09:33

您好,是的,税法上不认,税法认的是,只有实际发生时才可以税前扣除。

所以现在需要调增。

lvjie 追问

2019-12-24 09:34

我月底结转完了,信用减值没有余额了,这个内容就结束了是吧?

宸宸老师 解答

2019-12-24 09:35

您好,是的,这个月已经结束

lvjie 追问

2019-12-24 09:36

好的谢谢

宸宸老师 解答

2019-12-24 09:37

不客气的,祝您工作顺利

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相关问题讨论
您好,应该月末结转 借:本年利润 贷:信用减值损失
2019-12-24 09:26:04
借,非财政拨款结转 贷,非财政拨款结余
2024-01-24 17:09:25
你好 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2021-07-02 16:02:18
你好,要结转,借应交税费-未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税
2020-07-01 17:05:12
你好,转到未交增值税科目
2020-03-20 10:18:47
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