老师,上月付款3657元给货运公司(票未来),会计分录为借 其他应付款3657 贷 银行存款3657 但后来发现汇错其中的3000元,故对方退回款项并要求我们支付手续费5.5元,那么收到对方退回款项的分录为借 银行存款2994.5 贷其他应付款3000 财务费用-5.5 这样写的分录对吗
sandy
于2019-12-24 10:23 发布 637次浏览
- 送心意
小妍老师
职称: 中级会计师,注册会计师
相关问题讨论
个人建议计入 借;管理费用-短信通知费 贷;银行存款
2016-03-04 14:50:56
您好!收到退回的款项,借:银行存款2994.5 财务费用 5.5 贷:其他应付款3000
2019-12-24 10:25:53
分录处理是对的,同学
2019-08-29 16:41:19
你好 是的 分录就这样做 支付的时候冲其他应付款
2019-02-18 13:32:58
这是税务局的退税,你看一下退的什么税,如果是出口退税 借:银行存款 贷:其他应收款-出口退税,如果是印花税等 借:银行存款 贷:税金及附加
2019-07-08 16:04:33
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