送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-03-22 21:23

然后,计提的财务费用跟实际上缴的金额不符,她也没有调账,这对吗?

邹老师 解答

2017-03-22 21:19

你好,交款应当是    借;其他应付款    贷;银行存款  才对   啊

邹老师 解答

2017-03-22 21:24

你好,如果不符,需要补计提或冲销计提的

上传图片  
相关问题讨论
个人建议计入 借;管理费用-短信通知费 贷;银行存款
2016-03-04 14:50:56
您好!收到退回的款项,借:银行存款2994.5 财务费用 5.5 贷:其他应付款3000
2019-12-24 10:25:53
分录处理是对的,同学
2019-08-29 16:41:19
你好 是的 分录就这样做 支付的时候冲其他应付款
2019-02-18 13:32:58
你好,交款应当是 借;其他应付款 贷;银行存款 才对 啊
2017-03-22 21:19:56
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...