送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2019-12-24 23:06

你好,
借:应交税费…应交增值税
贷:银行存款

柠檬 追问

2019-12-24 23:07

但是专票已经给税局了,不做退税处理,留着以后抵扣,也是做这样的分录吗

蒋飞老师 解答

2019-12-24 23:39

你好!
是的,做上面的分录就可以了

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您好,开发票时 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税, 季末普票未满30免税时 借:应交税金-应交增值税, 贷:营业外收入
2024-04-13 06:33:06
你好, 借:应交税费…应交增值税 贷:银行存款
2019-12-24 23:06:00
月末结转到营业外收入
2021-10-26 17:35:33
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
2017-01-02 20:59:39
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
2017-05-04 14:34:50
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