上个月有一笔预付款5000,账务处理为:借:预付账款5000,贷:银行存款5000,这个月发票来了,支付尾款8600!账务处理—借:应付账款8600,贷:银行存款8600, 借:库存商品12035.4 应交税费—进项1564.6 贷:预付账款5000 应付账款8600 请问老师这个账务处理对不对,需要把本月支付的尾款科目也录成预付账款吗,还是这样做就行
you are so cute
于2020-04-03 15:45 发布 940次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-04-03 15:46
把本月支付的尾款科目也录成预付账款 只使用一个,你之前用预付账款那后面一直用预付账款,
相关问题讨论
可以的,可以这么做的。
2023-04-04 08:45:53
这个一预到底,不能挂应付账款,你这个购进是按发票和实际收到货物做,后续付款借预付账款 贷银行就可以
2020-07-09 16:32:37
把本月支付的尾款科目也录成预付账款 只使用一个,你之前用预付账款那后面一直用预付账款,
2020-04-03 15:46:22
你好 你买来入库直接做 :借 库存商品 进项税贷应付账款或者银行存款
2021-01-05 20:50:09
你好!可以这样处理的
2021-10-18 17:19:25
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maize老师 解答
2020-04-03 15:56